隨著跨境電商的火爆,越來越多的賣家入駐亞馬遜平臺,作為亞馬遜重大份額的歐洲市場更是吸引著眾多賣家。而想要在亞馬遜歐洲站撈上一桶金,就必需要了解清楚歐洲VAT稅的重要性,進行合規的VAT申報。
一.歐洲VAT是什么:
歐洲VAT主要指的是五個國家:德國、意大利、英國、法國和西班牙。VAT全稱為value added tax,是一種流轉稅。這種流轉稅是針對納稅人生產經營活動的增資額所征收的稅種。
以英國為例,當服裝進入英國,服裝供應商需要繳納進口稅,這個進口稅主要是進口增值稅,也叫進口海關增值稅。
當這批服裝銷售完畢,服裝供應商可以將進口增值稅作為進項稅申請退回,再按照銷售額收取相應的銷售稅,這就是歐洲VAT。
二.VAT稅號的重要性:
VAT稅號是商業活動最直接的公司代碼,用于企業的社會信用綁定,企業的納稅關聯記錄;是用于進出口業務以及銷售業務的唯一指定號;是申報公司申報稅收以及相關聯的退稅唯一指定號;也是第三方可以直接查詢征信的唯一稅號;VAT稅號是僅有的指定號進行納稅的社會代碼。
三.VAT計算方式:
進口稅=進口增值稅(I MPORT VAT)+關稅(I MPORT DUTY)
進口增值稅I MPORT VAT=(申報貨值+頭程運費+DUTY)*20%
關稅DUTY=申報貨值*產品稅率(不同產品,按不同稅率計算)
銷售稅VAT=(凈售價net sales price的20%)或者(最終售價grass sales price反推的六分之一),VAT的標準稅率為20%同時也有零稅率和低稅率,零稅率有咖啡、嬰幼兒用品等。
四.如何給商品制定銷售價格:
產品的銷售價格(含稅)=產品定價(稅前價格)+銷售稅VAT(客戶承擔)產品定價(稅前價格)=貨物到岸價+清關雜費+銷售費用+利潤貨物到岸價=原產地購買價格+頭程運費+關稅。
五.如何繳納VAT增值稅:
VAT稅號注冊后,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):
一是使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;
二是指定正規會計師代為操作;
國內亞馬遜賣家需要繳納給英國政府的VAT增值稅其實是很少的,只需要繳納(銷售稅VAT—進口增值稅)的部分,而銷售稅VAT已經包含在產品售價中,是消費者自己承擔的。
六.哪些情況需要繳納VAT稅:
(1)企業在當地國家依法設立。
(2)在當地國家存儲庫存并從當地國家配送商品。
(3)從存儲庫存的其他歐盟國家向當地國家客戶配送貨物,并且你從所有銷售渠道向當地國家客戶的銷售額超過了遠程銷售閾值。
(4)從非歐盟國家發貨給當地國家客戶,同時你(或代表你的承運人)是登記進口商。
七.VAT繳稅不合格的影響:
未按時申報和繳納應付稅款,歐洲相關國家稅局會采取懲罰措施,例如征收應繳稅額之外的罰金、滯納金、利息等。不遵守增值稅法規相關要求,該國稅局還會將該問題反映給交易所在的網上平臺,并要求該網上平臺采取限制措施。
亞馬遜平臺會在法律允許的范圍內配合政府相關部門對于可能存在增值稅不合規的賣家和賬號進行調查;并且會在收到稅局的通知后,對被認定為不合規的賣家和賬號采取限制措施,包括下架貨物、限制刊登和禁止銷售等。
我們在此也是建議賣家朋友,在VAT稅號申請通過后,請務必及時進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如實申報,確保店鋪安全運營。
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